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1、对原始凭证的合法、合规以及发票的真实准确性进行审核并编制记账凭证。2、按公司内控管理要求,审核授权审批以及必备附件,确保原始凭证的完整性和合理性。3、对员工借款和预付款进行跟踪核对,确保发票金额的回收。4、负责对费用相关异常事项跟踪落实。5、收集费用相关系统的管控漏洞,提供优化流程方案。6、定期编写费用专项分析报告。
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